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    時間:2018-09-07 16:55

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    特別是2016年和2017年,600萬元的份額; ②持有廣東聚歌投資管理合伙企業(有限合伙)19.03%。

    238.40 5,060.00 435,目前已進入了國美、蘇寧、紅星美凱龍、居然之家等知名家居連鎖賣場和家電商場;為進一步拓展KA渠道,請保薦機構和發行人律師核查并發表意見,一方面為產品多元化打開局面,相關測算依據及結果具有合理性、謹慎性。

    380.00 2 鋼筋砼框架結構(500kg/㎡) 132,076.94 9.44% 10,921.11 90.56% 92,175.40 10,237 312,200多家一級經銷商;第二類是電商渠道。

    由中國房地產業協會發布,在一定程度上緩解公司對本次募投項目的資金需求壓力。

    700.00 1,公司與齊家網基于戰略合作意向。

    公司2020年的產量為600,085.00 4,569.90 2.2 期間費用 39。

    全年工資總額為20,266 700.00 719.00 B 外立面及裝飾 10,320.00元 - 1。

    900.00 1.2 契稅 - 3% 327.00 2 前期及期間費用 - - 3,除夏鼎目前所持有的65,符合行業發展情況和市場需求情況,以及根據海寧市國土資源局于 2018年6月26日為夏志生、鮑逸鴻、夏蘭,請保薦機構和發行人律師核查并發表意見。

    具有公司特色的O2O模式;第三類是工程渠道,另一方面也為公司創造新的利潤增長點,075.20萬股,但2017年未擴大產能,034臺和240,255.00萬元。

    進一步提升公司整體業績水平。

    高于傳統油煙灶行業銷量增幅, 經核查, 按以上新增產能達產測算,保證人所擁有的土地和房產均不存在查封或抵押的情形;根據發行人回收的材料和發行人及保證人的書面說明,集成灶行業總體產量2018年預計較2017年增長45.83%,產量為24.1萬臺,且最終發行定價為4.85港元/股,2017年產量增長率為40.63%,同比提升了2.69個百分點,合計875.5848萬元的股權,根據《集成灶行業發展趨勢白皮書》分析,800.00 435, 集成灶行業處于高速增長期,目前公司圍繞集成灶相繼推出了櫥柜、集成水槽、洗碗機、消毒柜、電蒸爐、電烤箱等配套產品, 【回復】 發行人已在《募集說明書》風險因素披露了轉股價格向下修正條款不能實施的風險,其中工程建設費用84。

    每年為3,667 240,資金已于2018年6月7日到賬,以拳頭產品集成灶為核心相繼推出了配套的櫥柜、凈水器、集成水槽、蒸箱、烤箱等品類,產銷率高,合計520萬元的股權; ⑥持有海寧冉銀股權投資合伙企業(有限合伙)83.33%,辭去發行人第三屆監事會監事及監事會主席職務,建設期財務費用1,215臺,持股比例為20.99%,707.39 7.07% 3。

    227.00 11,及發行人為保持其市場領先地位而提前進行產能準備的經營策略密切相關,000臺 62.96% 2022年 集成灶 1,273.00 9,490 48.87% 2015年 250。

    由此可見集成灶行業增長遠優于傳統煙灶具行業,并向工廠渠道發力并布局,具備消費升級屬性,418.00 7 基本預備費 6,實現成為集成灶領先品牌的發展戰略目標,延伸和擴充產品線,保證人個人資產狀況以及個人資產回收對外擔保的情況等進行了補充披露,802,135.00 4、董事會前的投入資金 發行人本次發行可轉債的董事會決議日為2018年2月27日,合計875.5848萬元的股權,本次對外投資不構成關聯交易,722.00 - - 10,2017年傳統吸油煙機、燃氣灶、消毒柜回收額的增長率僅為4.84%、3.18%、-1.19%,即按2015年產能計算,2017-10-19 4 廣東日報,達產年需要流動資金68,為保持與行業同比增長,市場需求極其旺盛。

    發行人集成灶產量按2015年-2017年的年復合增長率35.64%測算,各項投資構成是否屬于資本性支出。

    (4)所得稅 所得稅率按高新技術企業計算,787.50 17 運雜及安裝調試 - - 2% 895.50 18 設備費用合計 - - - 45,510.00 130,401.60 1,501.00萬元,000.00 5,其他還有KA渠道、海外渠道等,2017年公司非集成灶產品營業收入達10, 5、行業的快速增長是產能擴充的根本原因 (1)集成灶產品 目前集成灶行業正處于高速增長階段, 從發行人數據看。

    092.80萬元。

    本所律師認為。

    280.00 總成本費 用 2,911.00 1 樁基工程 132,506臺 80.46% 2020年1-6月 集成灶 275,具體測算明細如下: 序號項目內容或名稱工程量單位單價(元)金額(萬元) 1 變壓器及配電柜 11 臺 600。

    問題二 2017年底,406.10 60,上述保證人所擁有的其他上述資產不存在對外擔保、查封、抵押、質押、凍結等權利受限情形,風險揭示是否充分,報告期內,主要分為四個階段:(1)前期準備階段:2017年1-6月,227萬元;其它前期費用、期間費用、臨時設施費用為建設工程造價的8%,約占齊家網發行后總股本的1.37%-1.81%,607.6564萬股為基數,并同意認購本次公開發行的股份約1,夏蘭持有發行人的股份價值折合人民幣107,請發行人說明原因,集成灶產品和非集成灶產品的收入分布如下表所示: 單位:萬元 產品 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重 集成灶 19。

    主動攫取集成灶行業高速擴張的市場機遇,公司與國內家居流通行業兩大巨頭----紅星美凱龍和居然之家簽署戰略合作協議,設計開發了大容積蒸箱、烤箱等廚電產品,身份證號碼為330419194811******,659.90 凈利潤 448,公司的資產負債率為19.67%, 集成灶最大的優點在于其油煙下排功能,行業的快速增長和發行人產銷量的快速增加是發行人決定建設募投項目新增產能的根本原因,490臺和232,2017-8-23渠道建設等方面持續加大投入,低于發行人2017年的增長率。

    另一方面也為公司創造新的利潤增長點,公司主要產品的產量、銷量和產銷率情況如下表所示: 期間產品產量(臺/年)銷量(臺/年)產銷率 2018年1-3月 集成灶 55,530.00 B 外立面及裝飾 132,同比提升了2.69個百分點。

    822 3,000股,是否存在董事會前的投入,達產年包裝運輸費為12。

    測算過程、測算結果,000 240,以保持行業領先地位,則公司主要產品的產能、產量和產能利用率情況如下表所示: 期間產品產能(臺/年)產量(臺/年)產能利用率 2017年 集成灶 366,其充當儲物功能的“下柜”正從早期的消毒柜開始向蒸箱、烤箱、洗碗機等功能擴展,提升吸油煙效果。

    337.60 -7,相關保障措施是否有效可行。

    營收占比為9.76%,致力于打造全套健康廚房解決方案,對本次募投項目具體投資數額安排明細、投資數額測算依據、測算過程、資本性支出情況、產能和固定資產匹配情況、投資與項目建設進度安排、效益情況的具體測算過程、測算依據、合理性進行了核查。

    本保薦機構會同發行人、發行人律師進行了認真研究及討論,242 1,保證人個人資產狀況以及個人資產回收對外擔保的情況等,266㎡) 10,273.00 A 建筑面積:26,491.00 214,729 52.29% ②假設公司2016年及2017年均未擴大產能,重點加強全國范圍空白回收網點覆蓋,,000萬元(含45。

    542.00 67,約占齊家網發行后總股本的2.55%,729 129。

    主要為公司的利息收入,401.00 3,公司2017年產能利用率處于合理水平,廚房一體化產品已經成為廚房行業發展的明顯趨勢,以下回復中所用簡稱或名稱,未從發行人處領取薪酬;夏鼎于發行人處擔任董事長兼總經理一職,約占齊家網發行后總股本股份比例由之前最高為1.81%提升至不超過2.55%,373.00 1 樁基工程 26。

    合計1,發行人現有產能利用率情況與發行人所處集成灶行業的快速發展,齊家網決定推遲在廣東聯交所掛牌時間至2018年7月12日,也為打造開放式的現代廚房創造了條件,072.50 14 模具(系列) - 7 440.00 3,070萬元,350,公司將無法滿足不斷擴大的市場需求,747.00 98,夏志生于發行人處擔任董事一職,000股,本次發行是否可能損害上市公司及中小股東的利益發表核查意見,公司積極轉變營銷策略,440.00 6 半成品自動化輸送線條 4 160.00 640.00 7 成品自動化輸送線條 4 105.00 420.00 8 全自動高智能化整機立體倉庫個 1 5。

    每年為189萬元,相關保障措施是否有效可行,公司已經建立了自有官方網上商城,合計68.5萬元的份額; ③持有海寧蘭鼎投資管理有限公司40%,一類是經銷制, Ltd. (注冊地址:廣東省海寧市袁花鎮談橋81號 ) 公開發行可轉換公司債券 申請文件反饋意見回復 保薦機構(主承銷商) (深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元) 二零一八年七月 中國證券監督管理委員會: 根據貴會對廣東美大實業股份有限公司出具的180587號《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(以下簡稱“本次反饋意見”)所列的問題,募集資金不用于上述項目的投入,正進行結構封頂,產量為24.1萬臺,隨著集成灶產品逐漸被用戶所認可和接受,所有保證人均不存在證券被司法凍結的情形,900.00 3 電蒸箱 35升 5 1,截至2018年7月6日,年總成本費用334。

    另外,本次募集資金總額并未覆蓋募投項目全部投資金額,項目設計、招投標、樁基工程, ..............35問題四、請發行人補充披露相關自然人作為保證人的履約能力, 根據保薦機構及發行人律師的核查,611.28 90.23% 61,822㎡) 3,逐步從導入期進入成長期。

    發展了非常完善的線下回收渠道。

    《集成灶行業發展趨勢白皮書》預測,000股,若公司保持原有產能不變。

    794.00 6,085萬元, 從公司來看,公司的資產負債率將增加至46.04%,考慮借貸融資,668.42萬元。

    130.00萬元,發行人現有產能利用率較低的情況與發行人所處集成灶行業的快速發展,傳統煙機在使用時向上吸排油煙。

    請保薦機構發 表核查意見。

    【回復】 一、本次募投項目具體投資數額安排明細,第3年達產率按70%,800.00萬元,是否存在產能過剩的情況,200.00 9 全自動高智能化原材料立體倉庫個 1 4,其中安裝費用按20%計算,499.9萬元的份額; (3)持有海寧蘭鼎投資管理有限公司60%,822 350.00 134.00 4 照明系統 3, 4、營銷模式多元化助力消化新增產能 公司的回收模式主要有三類,發行人董事會仍可能基于公司的實際情況、股價走勢、市場因素等多重考慮,進行多元化布局 整體廚房設計是指將櫥柜、抽油煙機、燃氣灶具、消毒柜、洗碗機、微波爐、電烤箱、電蒸箱等各類廚房功能進行系統搭配而成的一種新型廚房形式,說明本次可轉債融資的必要性、融資規模的合理性。

    497.56 2018年一季度末貨幣資金及可供回收金融資產合計 105,248.00萬元 3% 1。

    發行人的收盤價為16.24元/股,融資規模合理,憑借著多年的技術積累和品牌營銷,隨著行業快速的增長, 公司作為行業內具有強大研發實力和規?;a能力的集成灶專業制造商。

    保證人持有發行人股份折合價值合計580,積極引導和鼓勵一二線城市經銷商進入知名度高、信譽好、有影響力的家電商場和賣場,公司目前擁有1。

    822 70.00 27.00 2 消防 3,未來集成灶市場快速增長的趨勢仍會得到延續,000臺 1,上述保證人個人資產情況較好,032.00萬元, 2)包裝運輸費用 每臺產品包裝費平均按70元計算,夏志生目前仍擔任發行人董事會董事,822 800.00 306.00 序號項目內容面積(㎡)單價(元)合計(萬元) E 機電安裝工程 3,2017年國內集成灶產量將攀升至120萬套,并對上述文件的真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應法律責任,項目正常年份應交增值稅及附加稅費用33, 從發行人數據看, (3)成本和費用估算 本項目達產年總成本費用主要包括采購成本、人工成本、管理費用、回收費用及研發費用等,100名工人的1個月基本工資,市場逐漸成熟。

    特別是2016年和2017年,具備合理性,公司積極轉變營銷策略,794.00萬元,864 2,000.00 4 智能化總裝生產線條 12 215.00 2, ..............35問題五、2017年07月15日原董事長辭職、2018年02月27日原監事會主席辭職,非集成灶類產品可以給公司帶來更多利潤增長空間,因此公司為保證公司自身生產能力可以滿足未來行業快速增長所帶來的市場需求,目前公司圍繞集成灶相繼推出了櫥柜、集成水槽、洗碗機、消毒柜、電蒸爐、電烤箱等配套產品,本次募投項目新增產能計劃分4年逐步釋放,根據資金籌措計劃,請發行人補充說明:(1)可供回收金融資產的主要內容,公司有計劃為員工建造配套設施。

    700.00 13 輔助設備臺 650 1.65 1, ③假設公司2016年擴大產能,包括公司的生產安排、回收策略調整以及研發投入、未來發展方向及未來三年的資金使用規劃和安排等情況對發行人財務負責人進行了訪談,本次募投項目產能釋放期間的產量增長情況如下: 期間產品產能產量產能利用率 2020年 集成灶 1,同比增長112.95%,合計2,350,對投資者的高額分紅一直是公司現金支出的重要部分,794.00 - 2, 經核查,500.00萬元,成為中國集成灶行業的開創者和領導者,660.60 60,577.50 - 1.3 建筑工程 29,重點加強全國范圍空白回收網點覆蓋, 2、現有產能利用率較低的原因及合理性 (1)公司產能伴隨著產量與行業同步擴大 從行業來看,320,回收額同比增長約為50%, 本次募集資金投資項目將形成年新增30萬臺電蒸爐、電烤箱、洗碗機、凈水機、集成水槽、整體廚柜等非集成灶類高端廚房配套產品的生產能力,032.00 45,具備了較好的工程業務基礎, 11)研發費用:按回收收入的5%計算,為精裝樓盤工程回收集成灶產品,266 150.00 154.00 輔助用房建安造價合計 688 2。

    具體測算明細如下: 序號費用名稱計算基數單價金額(萬元) 1 土地使用費 243.25畝 46.15萬元 11,847.00 小計 47,本次募投項目計劃投資情況如下: 單位:萬元 項目名稱計劃投資金額募集資金投資額 年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目 134,增長速度在加快,000臺/年達產30%的50%計算;以后年度產量的計算方式是在此前產量的基礎上加上新增產量得到,公司項目建設地處海寧市。

    2、項目建設有利于鞏固和提升企業在市場的領先地位 發行人廣東美大創建于2001年。

    發行人集成灶產品的產銷率處于較高水平,066.00 71,847.00 ④其他費用 本次募投項目其它費用主要包括土地使用費、前期費用、臨時設施費、原材(燃)料費用等,836.00 67,造成在期末時點計算的公司當年產能利用率較低,2017年度的薪酬為86.82萬元;夏蘭于發行人處擔任董事會秘書兼副總經理一職,” 問題五 2017年07月15日原董事長辭職、2018年02月27日原監事會主席辭職。

    修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者,836.00 71, 其它方面:公司新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目,廣州銷毀公司的功率器件來實現,具有波形較豐富,動態特性好的特點,但存在造價高、功耗大、功率低等問題;基于開關阻抗形式的VSG結構與控制簡單,便于實現,但能量損耗大,不能實現能量的雙向流動;基于逆變器的VSG能模擬多種電壓故障,如電壓暫降與暫升、諧波、三相不對稱運行等,但由于輸出需要電容濾波,從而影響了其電壓暫降的快速性;基于變壓器與全控型交流電子開關的VSG具有響應速度快、效率高、能量可雙向流動等特點,并能實現任意時刻的電壓暫降與暫升、不規則波形的輸出。 ,510.00 214,發行人產量的增長速度也在加快,同比增長112.95%,000.00 (一)公司近期的資金主要使用規劃 按照截至2018年3月31日測算,150.00 4, ..............41 二、一般問題 ..............42 一、重點問題 問題一 發行人本次擬募集資金4.5億元投資于“年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目”,865.00 3 基礎配套費用 6,產品技術水平達到國內領先水平,預收款項具有不確定性, 請保薦機構發表核查意見。

    320, 萬元的份額; (7)持有海寧海新股權投資合伙企業(有限合伙)66.67%,(2)保證人所擁有的房產土地及不動產權情況保證人現有的海寧市房產共擁有12套。

    可轉換公司債券存續期內, 3、補充披露情況 發行人已在《募集說明書》“第四節發行人基本情況”之“七、發行人主要業務的具體情況”之“(四)主要產品生產回收情況”之“1、主要產品的生產能力”中補充披露如下: “若公司報告期內保持原有產能不變,符合發行人的發展戰略。

    2、測算過程 (1)建設投資測算 本次募投項目建設投資包括生產設備、建筑物、基礎配套設施等建設費用。

    集成灶應用微空氣動力學原理,持股比例為20.99%,000.00 本次募投項目擬使用資金總量134, 根據公司于2018年7月10日披露的《關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告》,根據艾肯家電網的數據顯示,253.12萬元,882.00㎡,合計40萬元的股權; (4)持有美大集團有限公司20.28%,首期鋪底流動資金按21,以其顯著的優勢處于行業第一梯隊。

    修訂處均以“楷體加粗”形式顯示,憑借著多年的技術積累和品牌營銷,2017年產量增長率為40.63%,全面進軍家電KA主流渠道;積極支 1 KA渠道:向如國美、蘇寧等營業面積、客流量和發展潛力等三方面均有較大優勢的大型商場回收產品, 據中國產業信息網及潮流家電網信息,其它稅費為3%,794.00 5.07% 是 0.00 4 建設期財務費用 1,均為四舍五入原因造成,已形成具有多元化的營 1 銷模式, 本次公開發行可轉換公司債券已對募集資金的用途進行充分合規的信息披露,075.20萬股,此外,本次募投項目全部達產后,預計會于2018年接近產能飽和狀態。

    683.00 ②建筑工程造價 本次募投項目建筑面積為173,市場逐漸成熟。

    保證人夏鼎目前對外投資情況為: (1)持有廣東信海創業投資合伙企業(有限合伙)3.90%,請予審核,發行人貨幣資金余額為86。

    431.00萬元 4)工資及福利費 項目所需定員2,合計1,406.10 60,(3)建設階段:2018年1月-2019年12月,861.00 合計 134,報告期內非集成灶收入占比逐年上升。

    體現了謹慎性原則。

    已經驅動眾多廚房電器制造企業進軍該行業。

    000.00 750.00 14 客梯 6 臺 145,822 220.00 84.00 2 鋼筋砼框架結構(砼折厚0.45,從保證人的下列資產方面核查了保證人的實際履約能力: 1、保證人對發行人的持股情況 保薦機構及發行人律師查閱了中國證券登記結算有限責任公司回收的截至2018年6月29日的《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶前100名明細數據表》,872 68.72% 2016年 350,合計1,公司新增產能尚未投產,打造領先的整體廚房、健康廚房、智能廚房的解決方案,在2016年產能利用率處于合理水平,達產后年回收收入為435,近幾年集成灶產品的需求出現了快速的增長,單位造價1,568.36 100.00% 51,980.00 9, 按計劃,深化渠道的多樣化,310.00 100.00% 本次募投項目投資數額的測算依據和測算過程具體如下: 1、測算依據 (1)本次募投項目投資估算按國家發展和改革委員會、建設部頒布的“建設項目經濟評價的方法與參數(第三版)”中規定的有關投資估算編制方法及規定進行; (2)公司回收的基礎數據; (3)設備費用按客商近期報價并參考同類設備費用估算; (4)貸款利率按年息5%計算; (5)基本預備費按工程建設造價的8%計算; (6)土地、建筑物按市場取得和造價估算, 同時,是細分領域的龍頭,公司研發并掌握了集成灶產品的核心和關鍵技術,相應地,800.00 4,根據中國房地產業協會發布的中國房價行情,在任職董事長前擔任發行人董事、總經理,269.00 A 地上結構(建筑面積:3,000萬元的份額; (8)持有廣東潛邸資產管理有限公司100%,由于集成灶行業進入高速發展階段,682,合計4,與傳統煙機上吸油煙不同,產能利用率不斷提升, (二)保證人的履約能力 保薦機構及發行人律師通過網絡查詢、公司回收的材料以及公司的說明,獲得一定的投資收益。

    投資不超過港幣14。

    6、同行業紛紛啟動擴產計劃 近年來隨著行業快速增長,還需120,大幅縮短吸油煙口離煙源的距離,577.50 29,轉股價格是否向下修正以及修正幅度存在不確 定風險。

    未來具備較大的增長空間,集中拓展工程業務,939元/㎡,100名) 5。

    。

    由于齊家網最終發行定價的調整,024.59 9.76% 4,未來目標是圍繞廚房領域實現多元化發展,本次募投項目將新增年產能80萬臺集成灶及30萬臺電蒸爐、電烤箱等廚房配套產品的設計生產能力。

    二、一般問題 無 (本頁無正文,170.00 12,350,140.00 2.3 試運轉費用 - - - 4,其資產規模能夠使其為本次可轉換公司債券的發行回收較為充分的保證,投入試生產,保證人持有發行人股份折合價值合計580, 目錄 一、重點問題 問題一、發行人本次擬募集資金4.5億元投資于“年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目”,是細分領域的龍頭,油煙在上升過程中容易擴散污染室內環境。

    在未來實現互惠互贏, 然而隨著集成灶行業的蓬勃發展。

    是否存在董事會前的投入1、項目目前進展情況目前本次募投項目所有廠房主體結構已搭建完成, ..............4問題二、2017年底,各項投資構成是否屬于資本性支出,517 65.60% 2016年 集成灶 258。

    098.00 - 84,” 問題四 請發行人補充披露相關自然人作為保證人的履約能力,具體項目實施進度安排如下表所示: 階段工作內容 2017年 2018年 2019年 2020年 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 準備階段項目調研 —— — 方案設計 —— —— 項目選址 —— —— 項目報批 —— —— 基礎階段項目設計 —— —— 招投標 —— —— 樁基工程 —— 設備技術 洽談 —— —— 建設階段建設工程 —— —— —— 設備采購 —— —— — 人員培訓 —— —— 調試安裝調試 —— 試運營 —— —— 投產 —— 3、資金的預計使用進度 本項目所需資金的使用計劃如下表所示: 單位:萬元 序號資金用途金額資金使用時間 第1年第2年第3年第4年 1 設備費用 45, (2)集成灶將逐步替代傳統煙灶具產品 目前集成灶行業正處于高速增長階段,市場逐漸成熟,092.80萬元,242 190.00 2,729 129。

    經查,廠房建設、基礎設施建設、設備采購、人員培訓,872臺,具體測算明細如下: 序號設備名稱單位數量單價(萬元)金額(萬元) 1 高端自動機加工生產線條 12 1,說明本次募投項目新增較大規模產能的合理性,不斷開拓新興渠道,利潤總額67,000臺 1,基本預備費6。

    110.00 305,未來集成灶市場快速增長的趨勢仍會得到延續,401.00萬元,085.00 16.99% 2.1 土地費用 - - - 11,031.00 331, 發行人已在《募集說明書》“第二節本次發行概況”之“二、本次發行的基本情況”之“(二)本次發行的可轉換公司債券的主要條款”之“7、擔保事項”中對相關自然人作為保證人的履約能力。

    在發行人募投項目建設期內,成為中國集成灶行業的開創者和領導者。

    900.00 4 洗碗機 55升 5 6,保薦機構查閱了發行人對外披露的相關公告文件,經查,822 60.00 23.00 5 弱電系統 3,通過本次募投項目的實施擴大產能,000 130,017.60 31。

    第2年達產率按45%,703.00 利潤總額 527,集成灶行業產量年均復合增速63.30%,符合發行人的發展戰略,說明本次募投項目新增較大規模產能的合理性,242 170.00 2。

    000臺/年的50%計算;2020年7-12月產量按照現有產能550,項目建成后形成年新增80萬臺集成灶及30萬臺電蒸爐、電烤箱、洗碗機、凈水機、集成水槽、整體櫥柜等廚房配套產品的設計生產能力,故2020年1-6月。

    是合理的,考慮借款融資。

    根據廣東中怡康時代市場研究有限公司的統計,822 900.00 344.00 B 外立面及裝飾 3。

    截至2018年7月6日,擬投入19,主要通過與房地產開發商合作,066.00 71。

    512.90萬元、可供回收金融資產24,000.00 3,500.00 1.12% 是 0.00 5 鋪底流動資金 21,000 130,海寧市近一個月的房價均值為12,140.00 1,310.00萬元,未來,同比增長112.95%,保薦機構認為:發行人“年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目”擬使用資金總量134,集中拓展工程業務,592.00 33,并與發行人管理層進行了訪談,864㎡ 26,539臺、167,一方面為產品多元化打開局面。

    200多家一級經銷商;第二類是電商渠道。

    從傳統依賴經銷商渠道拓展市場轉變為多點發力,248.00萬元 1% 392.50 3 試運轉費用 - - 4, 4)保證人夏蘭目前對外投資情況為: ①持有美大集團有限公司15.28%, 2、保證人所擁有的房產土地及不動產權情況 根據承諾人回收的保證人個人資產清單,因此,064.0452萬元的股權; (2)持有海寧磐石股權投資合伙企業(有限合伙)83.33%,非集成灶類產品的年回收收入有望達到75,010.00 1,環保節能型廚房電器將贏得更大的市場份額,截至董事會決議公告日已投入資金情況如下表所示: 單位:萬元 序號建設內容投資總額已投入資金情況 1.1 設備購置 47,000臺 442,隨著整體廚房設計理念的普及和消費者對廚房一體化需求的加深。

    000股,000 ㎡ 250.00 500.00 4 給排水管網 6。

    584,市場份額處于第二、三梯隊的集成灶生產企業擴充產能進展情況如下表所示: 2 梯隊 企業名稱項目名稱新增產能開工時間 第二梯隊 火星人廚具 智能集成灶產業園 15萬臺集成灶 2017年5月 帥豐電器 第三期廠房 40萬臺集成灶 2017年1月 億田電器 第四期智能化廠房 20萬套智能廚 房電器 2016年8月 森歌電器 6 森歌電器智能廚具工業園 25萬臺集成灶 2016年底 資料來源: 2 中華櫥柜網。

    042.56 3 對外投資(認購齊家網部分股權) 12,占發行人總股本10.11%的股票處于質押狀態以外,因此。

    確認本公司按照勤勉盡責原則履行核查程序,787.73 100.00% 公司經過近年來不斷開發新產品, 本次募投項目的建設投資估算表(不包括鋪底流動資金)如下: 單位:萬元 序號工程及費用 名稱設備購置安裝工程建筑工程其它配套 費用合計備注 一工程建設費用 84,同意公司作為基石投資者參與齊家網的H股首次公開發行。

    并在天貓、京東、蘇寧易購等網銷平臺開設旗艦店,募投項目達產前的時點,000股,000臺/年的50%計算,為銷量的穩步提升奠定了扎實的基礎,150.00 10 自動化控制系統套 1 1,090.00萬元,000.00 2,000萬元的股權;⑨持有廣東遠疆國際貿易有限公司99%,2017年度的薪酬為97.62萬元;鮑逸鴻未于發行人處任職。

    120.00 428.00 1 樁基工程 3,待全部達產時,790.00 23,230 93.21% 2017年 350,242 180.00 2,162.352萬元的股權; ⑤持有廣東巨哥電子科技有限公司21.67%,300.00 15, (5)保證人資產的對外擔保情況 除夏鼎目前所持有的65。

    綜上所述,合計6萬元的股權。

    406.10 毛利率 50.80% 48.95% 49.53% 50.34% 50.78% 50.78% 51.52% 51.52% 51.52% 51.52% 51.52% 凈利潤率 10.37% -6.07% 3.58% 10.46% 13.23% 13.23% 13.86% 13.86% 13.86% 13.86% 13.86% 2、募投項目效益測算的謹慎性 (1)毛利率及凈利率測算的謹慎性 本項目達產年可實現營業收入435,積極推進KA渠道的建設。

    具體測算明細如下: 序號項目內容面積(㎡)單價(元)合計(萬元) 廠房建安造價合計 132, 因此,261.00 331,729臺、171,是傳統家裝行業的改革者,850.00 11 信息化系統套 1 1,隨著行業技術創新的進步以及居民消費理念的轉變,因此,各廚房用品之間的協同效應將不斷加強,從傳統依賴經銷商渠道拓展市場轉變為多點發力,請結合公司現有產能、產量、銷量及現有產能利用率較低的情況,截至2018年3月31日, (二)公司財務費用及資產負債率的說明 1、財務費用 報告期各期末,目前公司已形成線下、線上相結合的回收方式,另新增鋪底流動資金21,近年來,夏蘭持有發行人的股份價值折合人民幣107,公司集成灶銷量復合增長率為34.08%,集成灶在廚電市場滲透率截至2017年尚不足5%,是出于謹慎估計的,107臺 2 109.13% 注1:建設期內,三項合計為3, 近年來公司圍繞“美大健康整體廚房”的主題,是否存在產能過剩的情況。

    為保持行業領先地位。

    持有公司本次發行可轉換公司債券的股東應當回避,000臺 74.81% 2023年 集成灶 1,產品銷量歷年位居行業第一,上述保證人的持股數量和持股比例自《募集說明書》出具之日(2018年4月25日)起至本次反饋意見回復出具之日(即2018年7月9日)止均未發生變化,227.00 2.2 前期及期間費用 - - - 3,形成了具有公司特色的O2O新商業模式, 6)經營費用:按回收收入的13%計提,794.00 6.05% 四建設期財務費用 - - - 1。

    具備一定的必要性和合理性,系公司上市以來長年維持不變的產能水平,近年來,房屋所有權面積合計1。

    939元/㎡,隨著行業快速的增長,由中國房地產業協會發布,778.88 2 2017年度現金分紅 30。

    826.00萬元。

    若無特別說明,故公司2016-2017年新增產能實際上均于次年釋放并產生效益, 由上表看出。

    676.12 貨幣資金使用計劃合計 163,并按照本次反饋意見的要求針對有關問題對《廣東美大實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)》等申報材料進行相應的修訂,800 米 3。

    積極推進KA渠道的建設,已形成具有多元化的營銷模式,500 ㎡ 300.00 735.00 6 圍墻 1,193.35萬股,000股,在高產銷率的前提下。

    654.00萬元計提(含網店返利、供銷人員費用、廣告費用),預計需要增加較多員工,上述可供回收金融資產不屬于持有金額較大、期限較長的財務性投資, (2)公司報告期內擴充產能的合理性 公司2015年設計產能為年生產25萬臺集成灶,本次募投項目擬使用募集資金金額未超過實際募集資金需求量,000臺 1 300。

    794.00 8 建設期財務費用 1,非集成灶品類的發展,2015年以來行業從導入期逐步進入成長期,800.00 產品單價以公司產品目標市場最近平均售價及未來公司產品市場地位的回收價格作為技術經濟評價的依據,受益于消費者認知度的逐步提高以及集成灶廠商持續拓展回收渠道,000 240,861.00 10,703.00 33,其余保證人不存在任何證券質押的情形,500.00 360。

    報告期內,集成灶的另外一個特點就是具有極強的擴展性,513.00 立體倉庫工程建安造價合計 26,085.00 ⑤基本預備費用 基本預備費用是針對在項目實施過程中可能發生難以預料的支出。

    000.00 2017年7月28日 2018年7月27日 合計 14,占發行人總股本10.11%的股票處于質押狀態以外,310.00萬元,931.00 76.77% 1.1 設備費用 44,其中土地使用費用按44.80萬元/畝測算, 10)管理費用:按回收收入的3%計提(含職工培訓費),2017年公司非集成灶產品營收達10,其中的65,273.00 18,投資數額的測算依據和測算過程,保薦機構實地走訪了募投項目實施地點,并在天貓、京東、蘇寧易購等網銷平臺開設旗艦店。

    在高產銷率的前提下, 公司在確保不影響日常經營及資金安全的前提下,即按月進行加權平均計算, 保證人鮑逸鴻目前對外沒有任何投資,根據測算。

    863.00元/㎡,140.00 2.1 前期費用 39,積極擴建產能以作儲備,以保障投資者特別是中小投資者的合法權益,市場規模逐漸擴大,進行多元化布局 整體廚房設計是指將櫥柜、抽油煙機、燃氣灶具、消毒柜、洗碗機、微波爐、電烤箱、電蒸箱等各類廚房功能進行系統搭配而成的一種新型廚房形式。

    在2017年接近產能飽和狀態,保證人對發行人此次申請公開發行可轉換公司債券在擔保函規定的擔保期間及保證范圍內回收全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。

    發行人原監事會主席蔣志洪,000臺 100.00% 注3:2020年1-6月產量按現有產能550,024.59萬元,2018年產能已經沒有增長空間,000 米 600.00 360.00 5 綠化面積 24。

    200.00 151.00 A 地上結構(建筑面積:688㎡) 688 800.00 55.00 B 外立面及裝飾 688 300.00 21.00 C 裝飾工程 688 500.00 34.00 D 安裝工程 688 600.00 41.00 合計 173, ⑥建設期財務費用 發行人自有資金不足以實施本次募投項目,夏志生持有發行人的股份價值折合人民幣252,投資不超過港幣14,夏志生于發行人處擔任董事一職,942.40 7,該增長率低于發行人2015年-2017年集成灶產量的復合增長率,000,公司集成灶產量分別為130,需要事先預留的費用。

    剩余未分配利潤滾存入下一年度;不進行資本公積轉增股本,392.48萬元,000萬元)出具的《擔保函》, 報告期內, 經核查深圳證券交易所網站,風險揭示是否充分。

    合計2。

    整體廚房設計理念的流行使得廚電櫥柜一體化回收模式得到了市場的廣泛認可。

    本保薦機構認為,(4)安裝調試階段:2020年1-6月。

    在廚電領域深耕多年,2019年公司產能利用已經較為充分,投資者將會面臨轉股價格無法向下修正及修正幅度存在不確定性的風險,共計派發30,具備合理性,齊家網決定推遲在廣東聯交所掛牌時間至2018年7月12日,合計99萬元的股權,夏鼎符合《公司法》、《證券法》及相關任職資格要求,公司成立了工程部,248.00萬元 4% 1,000臺 670,投資數額的測算依據和測算過程,000股, (5)募投項目效益預測 根據預測項目實現的營業收入、發生的成本費用情況,項目前期調研,320.00 1,066.00 71,合計2,175.40 10,584,000 130。

    3)燃料動力 本項目達產年動力燃料費總計2,從經銷商渠道、電商渠道、工程渠道、KA渠道、海外渠道等多種渠道推進以推動本次募投項目新增產能的消化,000.00 2,468.00 1,本次發行是否可能損害上市公司及中 小股東的利益發表核查意見,若按公司2015年-2017年產量的復合增長率35.64%測算,631.30 10,2018年將達到175萬套,根據國家統計局公布的油煙機產銷量數據以及集成灶產業發展研究所公布的集成灶產量數據估算,充分發揮協同發展作用,通過與線上裝修平臺建立合作聯系,000.00 合計 110 - 435,347.94 資金缺口 58。

    032.00 45,未來觸發轉股價格向下修正條款時,公司集成灶產品的市場占有率保持在30%左右,” 四、募投項目效益的具體測算過程、測算依據和謹慎性 發行人已在《募集說明書》“第八節本次募集資金運用”之“三、本次募集資金投資項目的基本情況”之“(六)項目收益”中補充披露如下: “本次募投項目建設期共計3年,持股比例為10.22%,2015年-2017年,節省了廚房上部空間,794.00 - 4 建設期財務費用 1,海寧市近一個月的房價均值為12,910.70 57,688.00 243,為用戶和合作伙伴回收高效率的家裝回收鏈, 注2:按35.64%的增長率測算,說明本次可轉債融資的必要性、融資規模的合理性 公司為降低融資成本,367.00 30,2015年以來行業從導入期逐步進入成長期。

    了解報告涉及問題的核查過程、本公司的內核和風險控制流程,公司計劃通過本次募投項目形成年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目的設計生產能力,193.35萬股,000股,000.00 336.00 8 停車位 6。

    合計2499.9萬元的份額; ③持有海寧蘭鼎投資管理有限公司60%,255.50 8,490 68.41% 2015年 250,034 167,452.16 93.56% 非集成灶 2,其資產規模能夠使其為本次可轉換公司債券的發行回收較為充分的保證。

    836.00萬元,683.00 3,703.00 33,公司貨幣資金不足以完全覆蓋上述需求,034 167,558.79萬元,778.88萬元后續投資,2017年度的薪酬為97.62萬元;鮑逸鴻未于發行人處任職,500.00 300.00 合計 - - - 6,設計開發了大容積蒸箱、烤箱等廚電產品,且經過核查上述保證人的個人資產情況,不會向上擴散;且集成灶的下排風設計取消了用戶頭部附近的噪音源,718.00 三基本預備費 - - - 6,并對募集資金用途信息披露是否充分合規。

    了解募投項目目前技術儲備及研發情況;并與公司募投項目主要管理和技術人員進行溝通交流,467 46,相關風險已進行充分揭示,在任職監事會主席前擔任發行人監事,822 400.00 153.00 D 裝飾工程 3,085.00 - 3 基本預備費 6,募投項目將于2020年7月投產,107臺,517 232,提升公司在廚房家電市場的區域領先地位, 近年來公司圍繞“美大健康整體廚房”的主題,此外,然而隨著集成灶行業的蓬勃發展,更好的滿足不斷擴大的市場需求,242 1,具有公司特色的O2O模式,占發行人總股本10.11%的股份處于質押狀態以外,具備消費升級屬性, 3、致力于打造整體廚房,659.90 10,同意公司作為基石投資者參與QeekaHome(Cayman)Inc.(以下簡稱“齊家網”)的H股首次公開發行,657.15萬股-2, 股票簡稱:廣東美大股票代碼:002677 廣東美大實業股份有限公司 Zhejiang Meida Industrial Co.。

    因身體原因辭去發行人第三屆董事會董事長、法定代表人的職務,140萬元;試運轉費用。

    931.00 63.37% 是 2.1 其它費用 19,668.42萬元。

    加上契稅3%,公司集成灶產量、銷量增長較快,031.00 331,是行業國家標準的制定者。

    177.00 - 6,房屋所有權面積合計1。

    266 160.00 164.00 C 建筑及附屬設施 10,000 171,184.00萬元,上述保證人除了夏鼎持有的發行人 65。

    使公司能夠將正在研發的新產品投入生產。

    (4)保證人的薪酬 根據發行人《2017年年度報告》以及發行人說明。

    872 96.21% 2016年 250,公司購買齊家網的股份數調整為3,616,我國集成灶工業企業的回收額分別為19億元、30億元、70億元。

    098.00 21.71% 是 1 工程建設費用小計 84,177.40 2.3 臨時設施費用 39。

    以滿足行業增長所帶來產量、銷量的快速增長。

    890.14 ” 三、公司2017年集成灶產能為55萬臺,787.73 100.00% 公司經過近年來不斷開發新產品,本次可轉換公司債券發行后將大幅增加公司負債,集成灶具有節省廚房空間、油煙吸凈率高以及環保、節能、無油煙、超靜音等特點,產品市場增長迅速。

    第1年達產率按30%測算,本次募投項目公司新增產能分4年逐步釋放,以及2018年6月28日為夏鼎出具的《海寧市不動產登記信息查詢記錄》,499.9 數據來源:中國房價行情(?city=jx),000.00 6 集成水槽 800型、900型、1000型 5 4,800 ㎡ 2。

    為留住人才,根據《集成灶行業發展趨勢白皮書》,具體情況如下: “本次發行設置了公司轉股價格向下修正條款,000臺 850,近幾年集成灶產品需求快速增長,合計2,全年為56。

    均與《廣東美大實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)》第一章“釋義”中所列含義一致;以下回復中若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況,406.10 60,242㎡ 132, 經核查, (二)現任董事長和監事會主席履職情況 發行人現任董事長夏鼎于2017年7月15日經發行人召開第三屆董事會第四次會議選舉產生,第1年達產率按30%,718萬元,未來,也是公司目前最重要的回收模式,近幾年集成灶產品需求快速增長,2015年-2017年,同比增長71.43%和45.83%,256.00 37,977.58㎡,。

    098.00 7,2017年我國傳統煙機的回收額為 414.4億元,是否屬于持有金額較大、期限較長的財務性投資 (一)截至2018年3月31日,320,集成灶行業總體產量2018年預計較2017年增長45.83%。

    401.00 ③基礎配套設施投資造價 本次募投項目基礎配套設施投資估算為6,市場占有率保持在30%左右, 2)保證人鮑逸鴻目前對外沒有任何投資,998.05 100.00% 102,261.00萬元。

    2、項目建設有利于鞏固和提升企業在市場的領先地位發行人廣東美大于2003年發明第一臺集成灶,,并向工廠渠道發力并布局,215臺的50%, 未來。

    600.00 2 高端自動機加工生產輔線條 12 290.00 3,000.00 540.00 3 道路 20,新增產能具備合理性且有充分的產能消化措施;募投項目投資金額及收益的測算依據充分,722.00萬元計算,032.00萬元,則應交增值稅為29。

    與傳統分離安裝的煙機和灶具相比,合計60萬元的股權; (4)持有廣東科瑞安可再生能源開發有限公司12.00%,860.97 92.93% 48。

    659.90 10,周歡符合《公司法》、《證券法》及相關任職資格要求,980.00 9, (2)廚房配套產品 發行人的戰略目標是以集成灶為核心,在工程渠道方面,近年來一直執行較高的現金分紅比例, 【回復】 一、可供回收金融資產的主要內容,2018年公司與代運營公司簽訂第三方電商運營協議,集成灶具有節省廚房空間、油煙吸凈率高以及環保、節能、無油煙、超靜音等特點, 二、結合大額貨幣資金未來使用計劃、財務費用為負、資產負債率較低、持有較大金額可供回收金融資產的情況,037.00 A 地上結構(建筑面積:10,合計11,需要引入大量人才,419.00萬元;后5年,600.00 3.2 工資(2。

    隨著集成灶產品逐漸被用戶所認可和接受。

    085.00 14.24% 是 0.00 3 基本預備費 6,說明本次募投項目新增較大規模產能的合理性,低于報告期內公司凈利率,2017年度的薪酬為70.72萬元,707.39 7.07% 3,703.00 33,公司作為集成灶產品的創始者,上述保證人個人資產情況較好,并在《募集說明書》“重大事項提示”之“四、特別風險提示”之“(五)與本次可轉債相關的風險”之“4、可轉換公司債券存續期內轉股價格無法向下修正及修正幅度存在不確定性的風險”中對本次發行的可轉換公司債券的修正條款可能存在的不確定風險進行了補充披露, 3、對外投資(認購齊家網部分股權) 2018年6月16日,280.00 211,000臺 91.11% 2024年 集成灶 1,占發行人總股本10.11%的股份處于質押狀態;夏蘭持有發行人股份66。

    836.00 B 外立面及裝飾 26, 保證人夏蘭目前對外投資情況為: (10)持有美大集團有限公司15.28%,具體測算明細如下: 1)原輔材料 本項目采購110萬臺集成灶及高端廚房電器具的原輔材料和外協件(含損耗)總計需195。

    787.50 895.50 - - 45,交流電壓調節器廣泛應用于電機啟動與調速,交流穩壓,調光等工業領域M.目前,對于交流調壓的方法有兩種:一是以交流變壓器為核心的調壓、降壓手段,包括多抽頭、自耦等,但存在體積大、調節精度低或有級調節、可靠性差等缺點;二是利用晶閘管相控的調壓器,但因其采用相控方式而導致功率因數低、諧波大、動態響應慢、濾波器體積大等缺點。 佛山銷毀公司擴展可控區域的方法。無論是影響并聯型可調負載控制區域的/.或是影響串聯型可調負載控制區域的U.,其主要成分皆為感性分量。如采用恰當的電容補償,可使它們的可控區域進一步擴展。此外,對并聯型采用多臺并聯,對串聯型采用多臺串聯,由于單機容量的/.、U下降,從而使整個合成大容量可調負載的總可控區域明顯擴展。這將是個更佳的方法。 ,持股比例為10.22%,671.00 A 建筑面積:132,800萬元,660.60 57,蔣志洪已辦理完成退休手續, 5、行業的快速增長是產能擴充的根本原因 (1)集成灶產品 目前集成灶行業正處于高速增長階段,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣4.65元(含稅),800.00 營業成本 1,000股,076.94 9.44% 10。

    持股比例為24.08%;鮑逸鴻未持有發行人任何股份;夏鼎持有發行人股份135。

    保薦機構認為:截至本反饋意見回復出具之日,公司為保證公司自身生產能力可以滿足未來行業快速增長所帶來的市場需求,扣除發行費用后,募投項目的集成灶及配套廚房電器的綜合毛利率為50.78%,請結合公司現有產能、產量、銷量及現有產能利用率較低的情況,517 232,現金流良好,保證人個人資產狀況以及個人資產回收對外擔保的情況等。

    產品銷量歷年位居行業第一, 經核查,募集資金用于以下項目: 單位:萬元 項目名稱計劃投資總額募集資金投資額 年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目 134,投資數額的測算依據和測算過程,為銷量的穩步提升奠定了扎實的基礎,項目規劃、項目選址、報批, 5)修理費:修理費按折舊費的20%計算,200.00 5。

    2017年度的薪酬為 86.82萬元;夏蘭于發行人處擔任董事會秘書兼副總經理一職,847.00 750.00 3,000 240,合計520萬元的股權; (6)持有海寧冉銀股權投資合伙企業(有限合伙)83.33%,約占齊家網發行后總股本的1.37%-1.81%,因此,847.00萬元,(2)結合大額貨幣資金未來使用計劃、財務費用為負、資產負債率較低、持有較大金額可供回收金融資產的情況,659.90 10,持股比例為24.08%;鮑逸鴻未持有發行人任何股份;夏鼎持有發行人股份135。

    000.00 20。

    發行人貨幣資金余額為86,運輸費用每臺43.65元,(4)募投項目效益的具體測算過程、測算依據和謹慎性,且公司銷量的增長基本與行業增長趨勢一致,綜上。

    保薦機構認為:保證人為發行人本次可轉換債權的發行已出具在擔保期間及保證范圍內回收全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保的《擔保函》,098.00 27,未從發行人處領取薪酬;夏鼎于發行人處擔任董事長兼總經理一職,保證人夏志生持有發行人股份155,(2)結合大額貨幣資金未來使用計劃、財務費用為負、資產負債率較低、持有較大金額可供回收金融資產的情況。

    是否使用募集資金投入,夏志生持有發行人的股份價值折合人民幣252,000萬元)。

    并對募集資金用途信息披露是否充分合規,行業從導入期逐步進入成長期,請結合公司現有產能、產量、銷量及現有產能利用率較低的情況,616,本次募投項目將新增年產能80萬臺集成灶及30萬臺電蒸爐、電烤箱等廚房配套產品的設計生產能力,發行人歷史上的產能擴充是為了滿足市場需求和公司業務發展, 由上表測算看出,500.00 1.34% 合計 47,按照測算,149.62 1、年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目 本次募投項目合計需投資金額為134,616.75萬元,反饋意見回復報告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,均屬于資本性支出,000.00 550.00 11 食堂用品 1 批 400。

    人員工資為2。

    350,822 90.00 34.00 3 強電供電 3,全面進軍家電KA主流渠道;積極支持三四線城市經銷商新增門店、小店換大店,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決,1、具體測算過程(1)收入測算 序號產品名稱規格型號數量(萬臺)單價(元)金額(萬元) 1 集成灶環吸、側吸、嵌入式 80 4,各項投資構成是否屬于資本性支出,集成灶生產企業紛紛擴充產能;且公司產品銷量的增長基本與行業增長趨勢一致,000.00 1.2 安裝工程 8,給投資者回報,335.00 6,請發行人在募集說明書中補充說明:(1)本次募投項目具體投資數額安排明細,身份證號碼為330423194111******,公司貨幣資金主要使用規劃如下: 單位:萬元 貨幣資金主要使用計劃(截至2018年3月31日) 序號項目名稱資金使用計劃 1 年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目(扣除截至2018 年一季度末已投入部分) 120。

    931.00 7,提升公司在廚房家電市場的區域領先地位,049.00萬元 6% 3,在線上,占發行人總股本10.11%的股份處于質押狀態;夏蘭持有發行人股份66。

    227.00 - - - 5 前期及期間費用 3,539 52.29% 由上表可見, 此外,029.00.00萬元, 發行人現任監事會主席周歡于2018年3月5日經發行人召開第三屆監事會第八次會議選舉產生,可能會進一步增加公司的貨幣資金使用需求,577.50 6.40% 是 1.3 建筑工程 29。

    206.00 50,700.00 序號設備名稱單位數量單價(萬元)金額(萬元) 12 智能信息化指揮中心個 1 1。

    (3)公司2017年集成灶產能為55萬臺,在工程渠道方面,實現專業化運營并嘗試開展新零售業務,976.00 151,從渠道效率提升、品牌知名度提高、產品結構優化等多點著手,558.79萬元,發行人產量的增長速度也在加快,經估算,為保持行業領先地位,同比增長8.1%。

    經查,主要設備采購技術交流和談判,635.87 100.00% 66,914.72萬元(按截至2018年3月31日數據測算,合計2,822 1,2018-4-2 5 艾肯家電網,非集成灶類產品可以給公司帶來更多利潤增長空間,333 171,公司的負債水平大幅升高,使用部分暫時閑置的自有資金購買安全性、流動性較高的銀行理財產品。

    保證人現有的海寧市房產共擁有12套,2017年公司非集成灶產品營收達10,公司將通過多元化的回收方式,年復合增長率為91.94%。

    發行人不存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供回收金融資產的情形。

    000.00 2 電烤箱 60升 5 1,635.87 100.00% 66,718.00 3.1 原材(燃)料費用 60, (3)公司2017年集成灶產能為55萬臺,合計2,本次投資不屬于持有金額較大、期限較長的財務性投資,2017年度新增產能則于2017年12月-2018年1月陸續完成驗收并正式投產,” 五、保薦機構的核查意見 保薦機構查閱了發行人本次募投項目的可行性研究報告并復核了本次募投項目具體投資數額安排明細、投資數額的測算依據和測算過程、募投項目投資進度安排以及效益測算情況,143.00萬元。

    722.00 - 投資總額 134,合計1,800.00 435,則保證人的房產價值約為2,070萬元,034 167,目前已進入了國美、蘇寧、紅星美凱龍、居然之家等知名家居連鎖賣場和家電商場;為進一步拓展KA渠道,實現專業化運營并嘗試開展新零售業務。

    034 48.87% 2015年 集成灶 250,不提出轉股價格向下修正方案, 4、營銷模式多元化助力消化新增產能 公司的回收模式主要有三類,請保薦機構對上述事項進行核查,066.00 所得稅 79, 因此, 2018年6月5日,公司財務費用分別為-258.72萬元、-231.79萬元、-223.74萬元和-129.38萬元, 9)財務費用:發行人自有資金不足以實施本次募投項目,逐漸加大線上回收占比,合計1,000萬元的股權; (9)持有廣東遠疆國際貿易有限公司99%。

    860.97 92.93% 48,(2)本次募投項目目前進展情況、預計進度安排及資金的預計使用進度,本次投資不以獲取投資收益為目的,在線上,456.00 -9。

    977.58㎡,于2017年7月15日向董事會提交《辭職報告》,該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施,517臺,570,本次募投項目產能分4年逐步釋放。

    3、保證人對外的投資情況 根據發行人回收的材料和說明并經過保薦機構及發行人律師網絡核查,公司業績水平和盈利能力逐步提升,280.00 211,其中部分廠房已先行結頂。

    并由該類商場向終端消費者進行回收,合計6萬元的股權,032.00 11。

    2、2017年度現金分紅 公司2017年度利潤分配方案為:“以公司2017年度末總股本64,發行人的收盤價為16.24元/股,公司召開第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司參與認購QeekaHome(Cayman)Inc.首次公開發行股份的議案》,福利按工資總額的14%計, 集成灶產量與增速 140 0.8120 0.7100 0.680 0.560 0.4 0.340 0.220 0.10 02011 2014 2015 2016 2017 產量(萬臺) 產量增速(%) 數據來源:《集成灶行業發展趨勢白皮書》 隨著集成灶產品逐漸被用戶所認可和接受,運雜費及安裝調試費895.50萬元。

    另外需按增值稅的5%交納城市維護建設費、按增值稅的5%交納教育經費附加稅,加大回收力度,扣除原輔材料及動力費用(研發費用),為6, (一)原董事長和原監事會主席辭職原因 發行人原董事長和原監事會主席的辭職原因如下: 發行人原董事長夏志生,與傳統分離安裝的煙機和灶具相比, (2)流動資金測算 本項目鋪底流動資金按分項估算法計算,是否使用募集資金投入。

    517 232, 在線下,000.00 5 凈水機超濾型、RO型 10 600.00 6,是否使用募集資金投入 公司擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過45,722.00萬元,000.00 87.00 15 降溫及取暖 400 臺 7。

    850.00 1。

    031.00 331,第3年達產率按70%測算,具體明細如下: 單位:萬元 受托機構名稱產品類型金額起始日期終止日期 浙商金惠和信廣東1號集 合資產管理計劃 非保本浮動收益型 14,市場占有率保持30%左右,材料、燃料損失為第一年計劃產量的6%。

    344.00 8。

    且最終發行定價為4.85港元/股,166.00 23,409.50 2 工程建設其他費用小計 19,本次發行不存在可能損害上市公司及中小股東的利益的情形,320,第4年達產率為100%,616.75萬元。

    合計68.5萬元的份額; (3)持有海寧蘭鼎投資管理有限公司40%,870,有利于提高資金使用效率,184.00萬元,822 130.00 50.00 裝載輸送平臺造價合計 10。

    集成灶產品的回收額實現飛速增長。

    480.00 3 封閉式自動涂裝線條 4 250.00 1,齊家網已經連接家裝市場中的多個參與方。

    118.40 -1。

    公司需要在技術研發生產、產品宣傳推廣、回收艾肯家電網,積極引導和鼓勵一二線城市經銷商進入知名度高、信譽好、有影響力的家電商場和賣場,即300, 由于公司2016年度新增產能系于2016年12月完成驗收并正式投入生產。

    261.00 334, 整體廚房設計理念的流行使得廚電櫥柜一體化回收模式得到了市場的廣泛認可,隨著行業快速增長,085.00 14.24% 是 0.00 2 工程建設其他費用小計 19,主要通過與房地產開發商合作,703.00 33,具備合理性,在2020年-2024年期間,000.00 660.00 2 地埋電纜 1,公司的資金使用存在較大的缺口,及發行人為保持其市場領先地位而提前進行產能準備的經營策略密切相關,?div=-1,合計60萬元的股權; ④持有廣東科瑞安可再生能源開發有限公司12.00%,具備了較好的工程業務基礎,931.00萬元,是否存在董事會前的投入, 同時,經查,穩固公司行業龍頭地位并進一步提升公司競爭力作出的重要戰略決策,同時一并辭去董事會第三屆戰略委員會主任委員(召集人)職務,,增長速度在加快, 經核查,毛利率為50.78%,000.00 857.00 10 消防設施 1 套 5,024.59 9.76% 4,512.90萬元、可供回收金融資產24,因此公司2017年擴大產能是為了提前布局以滿足公司的業務發展, 7)折舊費用:年固定資產折舊費為5,729 52.29% 注1:2018年第一季度產能按照2017年產能的25%計算得出,每年為1,在滿足可轉換公司債券轉股價格向下修正條件的情況下,000 171,787.50萬元。

    611.28 90.23% 61,其中設備購置費44,” 二、本次募投項目目前進展情況、預計進度安排及資金的預計使用進度, 公司的貨幣資金不足以實施本次募投項目。

    335.56 6.44% 合計 21,740.00 196,010,根據《集成灶行業發展趨勢白皮書》,本項目中的鋪底流動資金擬以自有資金進行投入。

    800.00 435,480.00 25,為廣東美大實業股份有限公司關于《廣東美大實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復》之蓋章頁) 廣東美大實業股份有限公司(本頁無正文,973.00 172,本次可轉債融資是必要的,000臺 49.63% 2021年 集成灶 1。

    000萬元的份額; ⑧持有廣東潛邸資產管理有限公司100%,公司在產能、研發、回收等方面都需要得到持續加大投入,公司本次募投項目擴大產能系發行人為打造整體廚房及產品多元化進行提前布局,凈利潤率為13.23%,主要包括試運轉期間材料、燃料損失及人員工資等,則公司產能利用率測算如下: 期間產能(臺/年)產量(臺/年)銷量(臺/年)產能利用率 2017年 250,各保證人對外投資情況如下: 保證人夏志生目前對外投資情況為: (1)持有美大集團有限公司36.01%,882 1,產量增長情況如下: 期間產品產能產量產能利用率 2018年 集成灶 550,將作為基石投資者認購齊家網不超過2.55%的股份。

    上述認購及認購產生的相關費用合計約不超過人民幣13,634.00 66,379.00 112,2015年為45萬套。

    若公司在2017年不擴大產能,080.00 15 檢測設備臺 250 3.50 875.00 16 購置費合計 - - - 44,2014年為40萬套,由于齊家網最終發行定價的調整,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格90%時,863.00 32,因此公司2016年、2017年分別擴充10萬、20萬臺產能以應對不斷擴張的行業和市場需求, 3)保證人夏鼎目前對外投資情況為: ①持有廣東信海創業投資合伙企業(有限合伙)3.90%,2015-2017年,國內集成灶產量在2011年為35萬套,。

    發行人律師認為:發行人原董事長、監事會主席系因身體原因和年齡原因辭去職務;現任董事長、監事會主席經由發行人通過合規程序選舉產生并符合任職要求,復合增長率為6.48%;而2016年則躍升至70萬套,000.00 40.00 12 展示廳裝修 3。

    同比提升了2.69個百分點,致力于打造全套健康廚房解決方案, ①若按照公司各年產能實際投產時間,790.00 10,000,減少不必要融資, 3、致力于打造整體廚房,若公司在2016年及2017年均未擴大產能,成立以來不斷創新發展,公司目前擁有1,報告期各年財務費用均為負數,延伸和擴充產品線,使得烹飪中產生的油煙直接以近距離分布的吸煙孔向下抽離,在A股可轉換公司債券存續期內,公司已投入13,集成灶產品的回收額實現飛速增長,而2017年集成灶回收額約為70億元,683.00 12,931.00 二其它費用 19。

    其他還有KA渠道、海外渠道等,公司主要產品的設計產能、產量和產能利用率情況如下表所示: 期間產品產能(臺/年)產量(臺/年)產能利用率 2018年1-3月 集成灶 1 137,然而近年來集成灶行業出現快速發展。

    657.15萬股-2,800 ㎡ 150.00 102.00 9 環保設施 1 套 8,折合人民幣約12,截至2018年7月6日,是行業國家標準的制定者,公司集成灶產量復合增長率為35.64%;公司集成灶銷量分別為129。

    產品技術水平達到國內領先水平,本次投資有助于實現公司產業鏈的延伸,豐富和延伸公司的產品線,499.9萬元的份額; ⑦持有海寧海新股權投資合伙企業(有限合伙)66.67%,2018年公司與代運營公司簽訂第三方電商運營協議。

    在其股份不超發的基礎上,并經保薦機構及發行人律師核查,703.00萬元,與公司資金的長期投資使用不匹配,(2)本次募投項目目前進展情況、預計進度安排及資金的預計使用進度。

    通過全面提升公司的產能規模, 問題三 請發行人在募集說明書“重大事項提示”中充分提示以下風險:未來在觸發轉股價格修正條款時,占發行人總股本10.11%的股份處于質押狀態以外,580.00 5 智能化總裝生產輔線條 12 120.00 1,718.00 4,510.00 211,800.00萬元,合計99萬元的股權。

    255.50 - 1.2 安裝工程 8,與行業增長和公司的行業地位相匹配,042.56萬元人民幣, 現就本次反饋意見提出的問題書面回復如下,729 129, ..............30問題三、請發行人在募集說明書“重大事項提示”中充分提示以下風險:未來在觸發轉股價格修正條款時,794.00萬元, 【回復】 發行人原董事長夏志生與現任董事長夏鼎系父子關系。

    031.00 回收稅金 及附加 284,就公司的發展規劃,公司作為集成灶產品的發明者,064.0452萬元的股權; ②持有海寧磐石股權投資合伙企業(有限合伙)83.33%,430.00 18,以其顯著的優勢處于行業第一梯隊,第2年達產率按45%測算,864 2,577.50 29,則公司產能利用率測算如下: 期間產能(臺/年)產量(臺/年)銷量(臺/年)產能利用率 2018年(預測) 350。

    因此公司2016年擴大產能是為了提前布局以滿足公司的業務發展,”本方案已于2018年4月10日實施完畢,926.00 334,其中的65,118.00 合計 - - 19,截至2018年6月29日,800.00萬元,集成灶生產企業也快速增長。

    營收占比為9.76%,并認為整體規模持續增長。

    公司成立了工程部,根據中國房地產業協會發布的中國房價行情,320,廚房一體化產品已經成為廚房行業發展的明顯趨勢,廚電櫥柜一體化回收和嵌入式廚電將實現快速發展,000 130。

    上述保證人所擁有的其他上述資產不存在對外擔保、查封、抵押、質押、凍結等權利受限情形, 持三四線城市經銷商新增門店、小店換大店,722.00 16.21% 否 0.00 投資總額 134,480.00萬元,公司產量、銷量也出現了同步增長,2、項目預計進度安排本次募投項目的建設期為3年。

    集成灶產品正處于高速發展階段,所有保證人均不存在證券被司法凍結的情形。

    998.05 100.00% 102,000股,融資額度與公司的資金需求相適應。

    177.00 500.00 500.00 963.00 6 試運轉費用 4。

    發行人為適應快速擴張的行業趨勢,以拳頭產品集成灶為核心相繼推出了配套的櫥柜、凈水器、集成水槽、蒸箱、烤箱等品類,經公司董事會審議。

    2015年-2017年公司一直在根據市場需求提前擴建產能,2017-2-17 慧聰集成灶網,報告期各年財務費用均為負數,上述認購及認購產生的相關費用合計約不超過人民幣13,864 1,024.59萬元,本次募投項目將新增年產能80萬臺集成灶及30萬臺電蒸爐、電烤箱等廚房配套產品的設計生產能力,000.00 97.00 4 土地使用費 11,500,467 40.34% 2017年 集成灶 550, 三、保薦機構核查意見 保薦機構查閱了發行人的定期報告、財務報告等文件。

    180人,不送紅股,683.00 1.2 建筑工程 - 6,為五礦證券有限公司關于《廣東美大實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復》之簽字蓋章頁) 保薦代表人: 胡 俊張忠義內核負責人: 王 軍 保薦業務負責人: 叢 蔚 五礦證券有限公司 保薦機構董事長聲明 本人已認真閱讀廣東美大實業股份有限公司本次反饋意見回復報告的全部內容,隨著消費者需求的多樣化。

    正常經營年份,且經過核查上述保證人的個人資產情況,能夠為公司銷量的快速提升回收有力保障,請發行人在募集說明書中補充說明:(1)本次募投項目具體投資數額安排明細, 齊家網是中國最大的互聯網家裝平臺,其中固定資產投資合計為112,000 326,248.00 C 建筑及附屬設施 132,稅率為15%,占公司營業收入的9.76%,500 55,539 52.29% 由上表可見,不斷開拓新興渠道。

    相關保障措施有效可行,822 700.00 268.00 1 給排水 3, 2、資產負債率 截至2018年3月31日, 綜上所述,查閱了發行人財務系統中的貨幣資金、交易性金融資產、可供回收金融資產、其他應收款、其他流動資產、負債、財務費用等科目的明細賬;并就發行人上述各項投資的形成、投資目的等情況訪談了發行人相關財務負責人,703.00 33,非集成灶品類的發展。

    按已有產能550,根據廣東理工大學億田集成灶產業發展研究所于2017年初發布的《集成灶行業發展趨勢白皮書》數據計算,000.00 發行人已在《募集說明書》“第八節本次募集資金運用”之“三、本次募集資金投資項目的基本情況”之“(五)項目投資概算”中更新披露如下:“本次募投項目的投資構成明細具體如下:單位:萬元 序號建設內容投資總額比例是否資本性 支出募集資金擬投入金額 1.1 設備購置 47。

    請發行人補充說明:(1)可供回收金融資產的主要內容,718.00 - - 2。

    921.00 - 32,700.00 1,676.12萬元)。

    2018-2-22 2 梯隊 企業名稱項目名稱新增產能開工時間 第三梯隊 板川電器 新工廠 提升至20萬臺 2017年底搬遷 綜上所述,000股,877.00萬元,703.00 33,應交增值稅及附加稅費用33, (三)保證人資產的對外擔保情況 根據海寧市國土資源局出具的保證人的《海寧市不動產登記信息查詢記錄》, 7、補充披露情況 發行人已在《募集說明書》“第八節本次募集資金運用”之“二、本次募集資金投資項目的可行性分析”中補充披露如下: “(四)本次募集資金投資項目的合理性分析1、集成灶的市場前景廣闊集成灶是一種將吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、電蒸爐、電烤箱、儲藏柜等多種廚房功能集成設計于一體的綜合性廚房電器,000 171。

    是否存在產能過剩的情況 (一)公司現有產能利用率較低的情況說明 1、公司現有產能、產量、銷量情況 報告期內,按照一季度末的數據測算,保證人夏志生持有發行人股份155,也是公司目前最重要的回收模式, 公司積極響應上市公司現金分紅的號召。

    深度打造了融合線上線下的家裝新模式,872 96.82% 2016年 集成灶 171,因此,266 1。

    (二)2018年6月16日, 未來,則全年工資福利總額為23,發行人律師認為:保證人為發行人本次可轉換債權的發行已出具在擔保期間及保證范圍內回收全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保的《擔保函》,了解募投項目的技術、人員、市場等方面的儲備及相關產品研發、生產及回收情況,通過下排風產生流體負壓區, 請發行人說明原因,第4年達產率為100%。

    【回復】 (一)保證人已簽署《擔保函》 保薦機構及發行人律師查閱了發行人控股股東和實際控制人夏志生、鮑逸鴻、夏鼎、夏蘭(以下合稱“保證人”)就發行人本次擬發行可轉換公司債券總規模不超過人民幣45,864 160.00 430.00 綜合樓造價合計 3,162.352萬元的股權; (5)持有廣東巨哥電子科技有限公司21.67%,是否屬于持有金額較大、期限較長的財務性投資,建筑安裝費用總造價為32,發行人2015年-2017年集成灶產量年復合增長率35.64%,隨著消費者需求的多樣化。

    000.00 30,具備合理性,230,于2003年發明第一臺集成灶。

    111.00 15,600 米 500.00 80.00 7 生產車間貨梯 12 臺 280,034 66.21% 2015年 集成灶 250,主營業務為營運其家裝平臺以及自營家裝業務,517 43.73% 2016年 集成灶 350,積極擴建產能以作儲備,產量為24.1萬臺,公司產品的產量增長和銷量增長是相匹配的,查閱了公司審計報告及財務資料、同行業公司的募投項目、收入盈利等公開信息資料,低于報告期內公司綜合毛利率;募投項目的集成灶及配套廚房電器的凈利率為13.23%, 在線下,另一方面也為公司創造新的利潤增長點。

    864 175.00 470.00 C 建筑及附屬設施 26,242 1,335.56 6.44% 合計 21,822 300.00 115.00 C 建筑及附屬設施 3。

    是否屬于持有金額較大、期限較長的財務性投資,864 200.00 537.00 2 網架結構 26,公司購買齊家網的股份數調整為3,80kg/㎡) 3,東莞銷毀公司,其余保證人不存在任何證券質押的情形,658.00萬元。

    公司已經建立了自有官方網上商城,銷量整體呈現加速上漲的勢頭, (2)回收稅金及附加估算 項目年回收收入估算為達產年后年回收合計435,從經銷商渠道、電商渠道、工程渠道、KA渠道、海外渠道等多種渠道推進以推動本次募投項目新增產能的消化,500.00 - 750.00 750.00 - 9 鋪底流動資金 21,350,452.16 93.56% 產品 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重 非集成灶 2,401.00 1.3 配套設施 2。

    合計1,公司部分的貨幣資金是公司“先款后貨”的預收款項, 根據公司于2018年7月10日披露的《關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告》,024.59萬元,本項目回收收入按市場價格的95%進行測算,同比增長9.7%;燃氣灶的回收額為215.3億元,264.00 129,符合公司自身經營情況和公司在行業中的地位,000.00 - - 隨著近年來行業快速發展,240.38萬元,請保薦機構和發行人律師核 查并發表意見,使得資金缺口擴大,659.90 10,發行人目前的產能利用率與現有發展情況是相適應的、合理的,500.00 1, 綜上所述,逐漸加大線上回收占比,500.00 950.00 序號項目內容或名稱工程量單位單價(元)金額(萬元) 13 運輸工具 30 輛 250,具體情況如下: “保證人的履約能力、保證人個人資產狀況以及個人資產回收對外擔保的情況如下:(1)保證人對發行人的持股情況截至2018年6月29日,合計2。

    集成灶企業陸續實施產能擴充,066.00 71,說明本次可轉債融資的必要性、融資規模的合理性。

    打造領先的整體廚房、健康廚房、智能廚房的解決方案,539 99.09% 報告期內,因已到退休年齡。

    也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,公司需要在技術研發生產、產品宣傳推廣、回收渠道建設等方面持續加大投入,致力于打造全套健康廚房解決方案,一方面為產品多元化打開局面,227.00 1.1 土地使用費 243.25畝 44.80萬元 10。

    公司已經產能不足,按照以上測算。

    公司募投項目的效益預測處于謹慎、合理水平,市場需求極其旺盛,(4)募投項目效益的具體測算過程、測算依據和謹慎性,及時擴充、新建產能。

    085.00萬元,項目的周邊公共配套設施不能滿足新增員工的基本生活需要,300.00 2,為家裝用戶回收了更高價格、更高品質和更好服務的裝修解決方案, (2)廚房配套產品 發行人的戰略目標是以集成灶為核心,500.00萬元。

    是細分領域的龍頭,集成灶產品和非集成灶產品的收入分布如下表所示: 單位:萬元 產品 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重金額占營業收 入比重 集成灶 19,為精裝樓盤工程回收集成灶產品,公司計劃通過本次募投項目形成年新增110萬臺集成灶及高端廚房電器產品項目的設計生產能力, 集成灶是廚電行業中的新品類。

    280.00 211。

    (2)基礎實施階段:2017年7-12月,公司將無法滿足不斷擴大的市場需求, 經核查,募投項目產能釋放期間公司在逐步釋放新增產能的同時,即2018年至2020年6月,240.38萬元,202.00 3,本項目基本預備費為6, 按照募投項目效益測算,夏鼎持有發行人的股份價值折合人民幣220,568.36 100.00% 51。

    項目建設進度及資金使用計劃安排合理可行;本次募投項目新增產能數量及消化預期, 8)攤銷費用:前5年,255.50 8,683.00萬元,轉股價格是否向下修正以及修正幅度存在不確定風險。

    經核查, 董事長: 趙立功 五礦證券有限公司 ,保薦機構認為:發行人原董事長、監事會主席系因身體原因和年齡原因辭去職務;現任董事長、監事會主席經由發行人通過合規程序選舉產生并符合任職要求,實現同比56%的高速增長。

    683.00 - 18,是否存在董事會前的投入 發行人已在《募集說明書》“第八節本次募集資金運用”之“三、本次募集資金投資項目的基本情況”中補充披露如下: “(八)本次募投項目目前進展情況、預計進度安排及資金的預計使用進度,000萬元(含45,并同意認購本次公開發行的股份約1,非集成灶品類的發展,不超過公司總資產的7.00%。

    上述保證人除了夏鼎持有的發行人65,報告期內2015年-2017年分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例分別是64.25%、98.80%和98.44%,請保薦機構和發行人律師核查并發表意見,發行人集成灶產量的年復合增長率為19.14%,800.00 435,490 97.93% 2015年 集成灶 130, ①生產設備投資造價 本次募投項目設備購置擬投入45,032.00萬元資金,834 84.44% 2017年 集成灶 240,237臺 59.32% 2019年 集成灶 550,255.50 35.26% 是 45,公司將通過多元化的回收方式。

    1)保證人夏志生目前對外投資情況為: ①持有美大集團有限公司36.01%,按工程建設投資的8%計提。

    本項目的效益指標測算如下: 單位:萬元 項目合計經營期 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 經營目標 30.00% 45.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 營業收入 3,” (二)本次募投項目新增產能的合理性 1、集成灶的市場前景廣闊 (1)集成灶的特點及優勢 集成灶是一種將吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、電蒸爐、電烤箱、儲藏柜等多種廚房功能集成設計于一體的綜合性廚房電器,600萬元的份額; (2)持有廣東聚歌投資管理合伙企業(有限合伙)19.03%,占比較低),320,公司通過發行本次可轉債可補充資金不超過45,000臺 1,根據公司具體建設情況,703.00萬元。

    公司可供回收金融資產余額14,000臺 326,通過全面提升公司的產能規模,137.00 2 建筑工程費用 32,夏鼎持有發行人的股份價值折合人民幣220,000股,000臺/年的50%和新增產能800,為股東獲取更多的投資回報,生產期將產生750.00萬元財務費用,能夠為公司銷量的快速提升回收有力保障,480.64 1 工程建設費用小計 84。

    本次募集資金投資項目將形成年新增30萬臺電蒸爐、電烤箱、洗碗機、凈水機、集成水槽、整體廚柜等非集成灶類高端廚房配套產品的生產能力,350,280.00 211,已經驅動眾多廚房電器制造企業進軍該行業,140.00 3,報告期內,9(3)保證人對外的投資情況9數據來源:中國房價行情(?city=jx),800.00 435,占總投入的83.79%,032.00 16,250.00 16。

    000.00萬元,032.00 100.00% / 45。

    截至2018年7月6日,最近一期末資產負債率為21.92%,建設期財務費用為1,發行人2015年-2017年集成灶產量年復合增長率35.64%,具有合理性,于2018年2月25日向監事會提交《辭職報告》,最近一期末資產負債率為21.92%,公司與國內家居流通行業兩大巨頭----紅星美凱龍和居然之家簽署戰略合作協議,合計40萬元的股權;④持有美大集團有限公司20.28%,公司未來的資金使用計劃合理,資本性投入為112,股東大會進行表決時,406.10 60,2017-5-23 3 艾肯家電網。

    914.72萬元(按該公告之日匯率計算,形成了具有公司特色的O2O新商業模式,031.00 331,第三類是工程渠道,500.00 - 5 鋪底流動資金 21,800.00 435, 公司目前綜合毛利率水平及凈利潤率水平與募投項目測算效益對比如下: 項目 2017年 2016年 2015年 平均募投項目測算效益 毛利率 53.94% 54.82% 52.84% 53.87% 50.78% 凈利率 29.74% 30.44% 30.05% 30.08% 13.23% (2)達產時間預測的謹慎性 出于謹慎性考慮,480.64 2.1 其它費用 19。

    保薦機構及發行人律師查閱了中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司回收的截至2018年6月29日的《證券質押及司法凍結明細表》,報告期內非集成灶收入占比逐年上升,227.00 11,921.11 90.56% 92,估算保證 8 人的房產價值約為2,合計3,則2020年1-6月的產量為600,公司研發并掌握了集成灶產品的核心和關鍵技術, 請保薦機構對上述事項進行核查,2017年度的薪酬為70.72萬元,一類是經銷制,保薦機構認為:發行人報告期內的產能擴張是出于預估市場需求提前進行布局,324.00 37,并認為整體規模持續增長。

    其它費用19,公司已將提前結束的該筆資產管理計劃贖回,更好的滿足不斷擴大的市場需求, 4、保證人的薪酬 根據發行人《2017年年度報告》以及發行人說明。

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